Inicio de sesión

Opciones de Accesibilidad

Con el objetivo de facilitar la navegación y acceso a la información en este portal web a personas con dificultades visuales, se habilitaron las siguientes opciones:

Aumento de Fuente

Alto Contraste

Ayudas

Descargar eSSENTIAL Accessibility Diferentes herramientas que facilitan la navegacion.

Descargar CONVERTIC Descarga gratuitamente de la pagina de MINTIC un lector de Pantalla y un magnificador de imágenes.

Teclas de Acceso

  • ALT + i = Información del Municipio
  • ALT + t = Trámites y servicios
  • ALT + l = Pagos en línea
  • ALT + q = PQRD
  • ALT + n = Noticias
  • ALT + a = Transparencia y acceso a la información pública

Para hacer uso de los accesskey en Internet Explorer deberá:

  • Pulsar la tecla Alt
  • Pulsar el número o letra adecuada
  • Soltar la tecla Alt y el número
  • pulsar la tecla Enter y soltar

Para hacer uso de los accesskey en Google Crome deberá:

  • Pulsar la tecla Alt
  • Pulsar el número o letra adecuada

Para hacer uso de los accesskey en Mozilla y Safary deberá:

  • Pulsar la tecla Alt
  • Pulsar la tecla Shift
  • Pulsar el número o letra adecuada


​Control Interno

  
  
  
  
RADICADO 4629 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 11 DE JULIO 2019.pdfINFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 11 DE JULIO 201911/07/2019RADICADO 4629 INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 11 DE JULIO 2019
PLAN DE AUDITORIAS OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO 2019.pdfModelo estándar de control interno – meci 1000:2005 subsistema de control de evaluación componente evaluación independiente elemento auditoría interna05/03/2019PLAN DE AUDITORIAS OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO 2019
INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 12 DE 2018.pdfInforme Pormenorizado de Control Interno Noviembre 12 de 201812/11/2018INFORME PORMENORIZADO NOVIEMBRE 12 DE 2018
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL ITERNO 12 DE MARZO DE 2019.pdfInforme pormenorizado de control interno 12 marzo 2019 Alcaldia municipal Amagá12/03/2019INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL ITERNO 12 DE MARZO DE 2019
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO.pdfInforme de evaluación independiente del sistema Control Interno semestre I de 202030/07/2020INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO PERSONERÍA MAYO 2020.pdfINFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO PERSONERÍA MAYO 202005/20520INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO PERSONERÍA MAYO 2020
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MARZO - JULIO DE 2018.pdfInforme Pormenorizado de Control Interno Marzo - julio 201823/11/2018INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO MARZO - JULIO DE 2018
INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 2016.pdfInforme Pormenorizado de Control Interno Abril 201630/04/2016INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO 2016
INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO MAYO 2017.pdfInforme Pormenorizado de Control Interno Mayo 201731/05/2017INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO MAYO 2017
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL 2019.pdfINFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL 201923/07/2019INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ARCHIVO MUNICIPAL 2019
INFORME DE AUDITORIA PLAZA DE MERCADO MAYO 2019.pdfINFORME DE AUDITORIA PLAZA DE MERCADO MAYO 201923/07/2019INFORME DE AUDITORIA PLAZA DE MERCADO MAYO 2019
​​Control Interno

¿Qué es el control interno?

La definición está contenida en la Ley 87 de noviembre 29 de 1993.​​

ARTÍCULO 1° DEFINICIÓN DEL CONTROL INTERNO. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando.

PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal.
  • Portal de alcaldes y gobernadores de Colombia
  • Sirvo a mi País
  • No más filas
  • Gobierno en línea
  • Colombia Compra Eficiente
  • No mas celus robados
  • Ventanilla única de Registro
  • SISBÉN
  • Hora legal en Colombia
  • MinTIC
  • Ejército Nacional de Colombia
  • Policía Nacional
  • Sistema para la información de la calidad
  • SIMIT
  • LEXBASE
  • 1cero1 S.A.S.
  • Bancolombia